Помощь по работе с сайтом в режиме для слабовидящих
В режиме для слабовидящих доступен ряд функций:
- Эта подсказка выводится/убирается переключателем ? или нажатием клавиш
SHIFT + ? - Используйте переключатель картинки чтобы убрать картинки и видеофайлы в статьях и прочитать вместо них текстовое описание.
- Чтобы отключить правую колонку с виджетами (видео, голосование, и т.п.), используйте переключатель виджеты
- Для увеличения размера шрифта текста используйте переключатель шрифт
- Вы можете сменить цветовую схему сайта с помощью переключателя цвет
Клавиатура:
- Для перемещения между навигационными меню,
блоками ссылок в области контента и
постраничной навигацией, используете клавишу
TAB .
При первом нажатии будет активировано меню верхнего уровня. - Активное навигационное меню или группа ссылок подсвечивается контуром.
- Для перемещения по ссылкам меню навигации, используйте клавиши
← стрелка влево истрелка вправо → .
У активной ссылки будет подсвеченный фон. - Для перехода по активной ссылке, нажмите
Enter - Если активно вертикальное меню или группа ссылок, то для перемещения по ссылкам используйте
клавиши
стрелка вверх ↑ и стрелка вниз↓ .
Для прокутки страницы вверх/вниз используйте клавишиPageUp иPageDown - Чтобы убрать активацию с меню/блока ссылок, используйте клавишу
Esc .
НажатиеTab после этого вернет активацию.
Муниципальная программа «Развитие культуры Бикинского муниципального округа Хабаровского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ
БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2024 № 197
Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Бикинского муниципального округа Хабаровского края» (в редакции от 14.02.2025 № 24; 24.06.2025 № 173)
В соответствии со ст. 179, 179.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края от 17.07.2014 № 90 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Бикинского муниципального района», постановлением администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края от 28.09.2024 № 133 «Об утверждении Перечня муниципальных программ администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края» администрация Бикинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры Бикинского муниципального округа Хабаровского края».
- Отделу организационно-методической работы, архивной деятельности, делопроизводства и общих вопросов администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края (Нарожная Е.А.) опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
- Сектору информационных технологий и защиты информации администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края по социальным вопросам.
- Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования (опубликования), но не ранее 01.01.2025.
Глава муниципального округа О.А. Положенцева
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Бикинского муниципального района Хабаровского края
от 18.12.2024 № 197
Муниципальная программа
«Развитие культуры Бикинского муниципального округа Хабаровского края»
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие культуры
Бикинского муниципального округа Хабаровского края»
Название муниципальной программы |
Развитие культуры Бикинского муниципального округа Хабаровского края (далее - муниципальная программа, Программа) |
|||||||||||||||||||||
Ответственный исполнитель |
Отдел культуры администрации Бикинского муниципального округа Хабаровского края (далее – Отдел культуры) |
|||||||||||||||||||||
Соисполнители, участники |
МБУ «Районный Дом культуры», МБУ «Кино-досуговый центр «Октябрь», МБУ «Социально-культурный цент», МБУ «Бикинская централизованная библиотечная система», МБУ «Краеведческий музей имени Н.Г. Евсеева», МБОУ ДО «Детская школа искусств» г. Бикина, МБОУ ДО «Детская школа искусств» с. Лермонтовка |
|||||||||||||||||||||
Цели муниципальной программы |
Обеспечение конституционного права населения Бикинского муниципального округа на доступ к ценностям культуры и свободы творчества в сфере культуры |
|||||||||||||||||||||
Задачи муниципальной программы |
1. Организация дополнительного образования детей; 2. Организация культурного досуга населения, развитие творческого потенциала населения на непрофессиональной основе; 3. Сохранение культурного наследия, расширение доступа граждан к культурным ценностям; 4. Улучшение обслуживания жителей муниципального округа библиотеками, их информатизация; 5. Обеспечение развития киноискусства; 6. Поддержка молодых дарований; 7. Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры; 8. Развитие туристских ресурсов в сфере культуры; 9. Поддержка негосударственного сектора в сфере культуры; 10. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа. |
|||||||||||||||||||||
Основные мероприятия муниципальной программы |
1. Развитие системы образования в сфере культуры; 2. Развитие культурно-досугового обслуживания населения в рамках муниципальной программы; 3. Развитие музейного дела в рамках муниципальной программы; 4. Развитие библиотечного дела в рамках муниципальной программы; 5. Развитие киноискусства в рамках муниципальной программы; 6. Стипендии одаренным детям в рамках муниципальной программы; 7. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ЦБ) в рамках муниципальной программы; 8. Развитие туристических ресурсов в событийном туризме в сфере культуры; 9. Создание условий для эффективной деятельности СОНКО; 10. Развитие сети учреждений культурно-досугово типа. |
|||||||||||||||||||||
Показатели (индикаторы) муниципальной программы |
I. индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры; II. увеличение числа посещений организаций культуры в год; 1. - число учащихся в учреждениях дополнительного образования детей; 2. - количество участников культурно-досуговых мероприятий; 3. - количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях; 4. - число клубных формирований; 5. - число участников клубных формирований; 6. - средняя заработная плата работников культуры; 7. - количество посетителей музея; 8. - число посещений библиотек; 9. – число посещений кинотеатра; 10. – количество участников культурно-досуговых мероприятий 11. - количество стипендиатов среди выдающихся детей; 12. - число работников культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации. 13. - средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования; 14. - количество договоров на техническое обслуживание, централизованное сопровождение бюджетного и бухгалтерского учета ; 15. - количество участников культурно-досуговых мероприятий в событийном туризме в сфере культуры; 16.– количество проектов, получивших муниципальную поддержку; 17. – капитальный ремонт; 18. – строительство; |
|||||||||||||||||||||
Сроки и этапы реализации программы |
2025-2030 годы, программа реализуется в один этап |
|||||||||||||||||||||
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджета муниципального округа, внебюджетных средств* |
Общий объем финансирования мероприятий программы в ценах соответствующих лет составит 883 685,213 тыс. рублей из них: федеральный бюджет – 0,000 краевой бюджет – 196 631,4 тыс. руб. бюджет округа – 687 053,813 тыс. руб. В том числе по годам: тыс.рублей
Финансирование программы осуществляется из бюджета Бикинского муниципального округа Хабаровского края, краевого бюджета и внебюджетных источников |
|||||||||||||||||||||
Ожидаемый результат реализации муниципальной программы |
I. индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры – 80 %;
II. увеличение числа посещений организаций культуры в год до 853 497 человек;
1. задача число учащихся в учреждениях дополнительного образования детей в год – 360
2. задача количество участников культурно-досуговых мероприятий в год – 354 352;
количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в год – 1 650;
число клубных формирований в год – 74;
число участников клубных формирований в год – 886; средняя заработная плата работников 47 514 рублей;
3. задача количество посетителей музея в год – 17 886; 4.задача число посещений библиотек в год – 316 485;
5.задача число посещений кинотеатра – 10000 количество участников культурно-досуговых мероприятий в год – 81 284 6.задача количество стипендиатов среди выдающихся детей в год – 5.
7. задача число работников культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в год – 20 человек;
средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования – _50 744 рублей;
количество договоров на техническое обслуживание, централизованное сопровождение бюджетного и бухгалтерского учета в год - 14.
8. задача количество участников культурно-досуговых мероприятий в событийном туризме в сфере культуры в год – 6 000.
9. задача количество проектов, получивших муниципальную поддержку в год – 1
10. задача капитальный ремонт - 1,
строительство Социально-культурного досугового центра, включающего ДШИ в селе Лермонтовка – 1. |
* - с разбивкой по годам
- ХАРАКТЕРИСТИКА (СОДЕРЖАНИЕ) ПРОБЛЕМЫ
Культура играет большую роль в социально-экономическом развитии Бикинского муниципального округа, формировании человеческого капитала, обеспечении достойного уровня и качества жизни населения.
С 2013 года на территории округа реализуется ведомственная целевая программа «Развитие культуры Бикинского муниципального района», мероприятия которой позволяют объединить усилия всех субъектов деятельности в сфере культуры: администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края и её структурных подразделений, муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, горожан, как основных потребителей услуг учреждений культуры, общественных организаций, творческих объединений для планомерного развития отрасли «Культура».
Разработка муниципальной программы «Развитие культуры Бикинского муниципального округа Хабаровского края» на 2025-2030 годы (далее – Программа) необходима для дальнейшей комплексной и организованной поддержки культуры и искусства Бикинского муниципального округа, определения приоритетных направлений развития и позволит продолжить плановое развитие отрасли «Культура».
Бикинский муниципальный округ обладает богатым историко-культурным потенциалом и располагает сетью муниципальных учреждений культуры, которые предоставляют населению округа большой спектр культурных, образовательных и информационных услуг. В округе сохранена полноценная сеть из 15 муниципальных учреждений культуры (включая 8 сельских) и 2-х образовательных учреждений дополнительного образования. В учреждениях культуры трудятся около 160 работников, из них специалисты – 50%. 3 человека имеют звание «Заслуженный работник культуры РФ». В культурно-досуговых учреждениях работают клубные формирования – 74, из них 6 творческих коллективов носят звание «Народный». На протяжении многих лет успешно работают коллективы «Эхо» и ансамбль казачьей песни «Маруся». В учреждениях дополнительного образования ежегодно обучается 360 детей. Из общего числа учащихся более 60% детей ежегодно принимают участие в конкурсах различных уровней – школьных, городских, краевых, зональных, региональных, всероссийских и международных.
Программный метод управления позволит сконцентрировать финансовые ресурсы и эффективно их расходовать на решение следующих проблем:
- Обновление материально-технической базы учреждений культуры и школ дополнительного образования детей. Отсутствие концертных инструментов отмечается членами жюри на всех конкурсах и порой, при очень высоком исполнительском и преподавательском уровне делает обучающихся неконкурентоспособными. Универсальность муниципальных учреждений культуры заключается в возможности проведения совершенно разноплановых мероприятий: спектаклей, киносеансов, выставок, презентаций, деловых встреч, детских игровых программ, танцевальных вечеров, концертов классической и народной музыки, встреч по интересам и многое другое. Характер деятельности учреждений и требования к уровню мероприятий обуславливает необходимость создания современной технической базы, с широким спектром возможностей. На сегодняшний день имеющееся на базе учреждений культуры оборудование имеет 50% износ и требует постоянного ремонта. Давно назрела необходимость в техническом переоснащении учреждений.
Муниципальные учреждения культуры на сегодняшний день должны быть конкурентоспособными и в полном объёме отвечать запросам населения. Приобретение нового светового и музыкального оборудования будет способствовать значительному повышению качественного уровня проводимых мероприятий, позволит увеличить общий количественный показатель посещений, будет реализована возможность гастрольных поездок творческих коллективов за пределы города, где сценические площадки не имеют необходимого технического оснащения.
- Наиболее актуальны и проблематичны вопросы состояния зданий учреждений культуры на территории Бикинского муниципального округа. Проведение реконструкций, капитального и текущего ремонта, противоаварийные и противопожарные работы на объектах культуры:
- Строительство МБОУ ДО "Детская школа искусств" (Лермонтовское сельское поселение). Было принято решение о строительстве социально-культурного центра, котором будет располагаться школа в Лермонтовском сельском поселении Бикинского муниципального округа и согласован план мероприятий. Земельный участок с близлежащими инженерными сетями определен, сформирован и поставлен на кадастровый учет (27:03:0010418:706). На сегодняшний день не решен вопрос о финансировании проектирования объекта.
- Проведение капитального ремонта МБУ «Краеведческий музей имени Н.Г. Евсеева». (Сумма не определена, ПСД нет);
- В рамках сохранности музейных предметов и коллекций и во исполнение Федерального закона от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» с 2016 года музей работает по Плану-графику регистрации музейных предметов в Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации. В автоматизированную музейную систему внесено 14116 единиц хранения музейного фонда. Музейный фонд на 01.01.2024 г. составляет 16 900 ед. хр. основного фонда. Для улучшения качества климата внутренних помещений музея для хранения предметов в открытом и закрытом доступе необходимо приобрести осушитель воздуха, увлажнитель воздуха, а также автоматизированная система учета музейных предметов КАМИС5.
- Нуждается в дальнейшем развитии процесс информатизации и компьютеризации библиотеки округа. В 2023 в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» Центральная районная библиотека прошла модернизацию в модульную библиотеку нового типа.
Однако для дальнейшего развития процесса информатизации и компьютеризации библиотеки округа, расположенные в сельских поселениях, необходимо так же участвовать в конкурсе по созданию модельных библиотек. Продолжается процесс обновления фондов библиотек, в первую очередь детских. Учитывая то, что что книгоиздательская продукция постоянно дорожает, вкладываемые на приобретение литературы средства не могут качественно изменить состав фонда, новые книги необходимо приобретать постоянно и на более крупные суммы.
- В рамках развития киноискусства на территории Бикинского округа первостепенной задачей является сохранение на базе учреждения культуры организации кинопоказов. Далее необходимо целенаправленно и действенно стремиться к тому, чтобы кино заняло прочные позиции в общественной жизни, стало неотъемлемой частью культуры, одним из важнейших феноменов духовной жизни, и сыграло важную роль в удовлетворении культурных потребностей населения в сфере досуга и развлечений.
Необходимо: совершенствование материально-технической базы и проведение капитального ремонта здания учреждения:
- Капитальный ремонт (реконструкция) МБУ "Кино-досуговый центр "Октябрь" в г. Бикин. Исполнен муниципальный контракт на выполнение изыскательских работ на сумму 466,58 т. рублей. Проведено обследование комиссией администрации (Аварийное состояние кровли и потолочных перекрытий, подвального помещения, санузла). Здание внесено в статистический отчет по отрасли как требующее капитального ремонта. Сумма капитального ремонта составляет 62 миллиона 406, 6 тыс. рублей, ПСД разработаны в 2023 году.
- Стипендии одаренным детям. Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей составляет одну их главных задач совершенствования системы образования. Учреждения дополнительного образования ориентированы на формирование у детей общей культуры и художественно-эстетического вкуса, выявления активных и одаренных исполнителей, приобщения к лучшим образцам отечественной культуры, развитие исследовательских и проектных навыков.
- В целях достижения задач поставленных, перед отраслью «Культура» в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики», от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» необходимо выполнить задачу по планомерному повышению средней заработной платы работников культуры.
- Возрастающая потребность в экскурсионных услугах и услугах событийного туризма. Транзитное положение города Бикина, относительная близость центральных городов Хабаровского и Приморского краев, наличие пункта пропуска через государственную границу обуславливают формирование туристических потоков, проходящих через территорию округа. Круг туристических интересов разнообразен: посещение исторических достопримечательностей, участие в районный мероприятиях, концертах, сценических представлениях, фестивалях. Описанные условия могут стать хорошими предпосылками для развития новых направлений культурно-досуговой деятельности. Существует широкое поле для формирования направлений деятельности событийных мероприятий, концертов и фестивалей. Дополнительные направления деятельности помогут усовершенствовать деятельность учреждений культуры, повысить уровень мероприятий и сформировать позитивный имидж Бикинского округа.
- С начала 2000-х годов негосударственный сектор играет существенную роль в развитии культуры. Его отличает способность быстрее и активнее откликаться на запросы общества, на актуальные потребности художественного и культурного развития. Негосударственный сектор культуры во многом существует благодаря частным инвестициям, спонсорству и меценатству. Кардинальное изменение ситуации возможно только при наличии соответствующих изменений в законодательстве, предусматривающих понятную систему льгот для благотворителей, но ряд улучшений можно прогнозировать и в результате реализации Программы.
- Строительство новых зданий, проведение текущих и капитальных ремонтов зданий КДУ.
Все это вместе взятое обуславливает необходимость применения программного метода в развитии культуры округа, выбор ее приоритетов развития, а также приоритетов бюджетного финансирования, расширение каналов привлечения региональных и внебюджетных средств.
- ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Муниципальная политика в области культуры в округе направлена на обеспечение конституционных прав граждан по созданию, сохранению и освоению культурных ценностей, реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и общества, обеспечение эффективного управления культурными процессами с учётом интересов и запросов населения округа, анализа состояния отрасли и тенденций её развития.
Главной целью Программы является обеспечение конституционного права населения Бикинского округа на доступ к ценностям культуры и свободы творчества в сфере культуры. Программа направлена на культурное и духовное воспитание, обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения, создание благоприятных условий для творчества и самореализации специалистов в сфере культуры, внедрения новых информационных технологий.
Основные задачи Программы:
- Организация дополнительного образования детей;
- Организация культурного досуга населения, развитие творческого потенциала населения на непрофессиональной основе;
- Сохранение культурного наследия, расширение доступа граждан к культурным ценностям;
- Улучшение обслуживания жителей муниципального округа библиотеками, их информатизация;
- Обеспечение развития киноискусства;
- Поддержка молодых дарований;
- Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры;
- Развитие туристских ресурсов в сфере культуры;
- Поддержка негосударственного сектора в сфере культуры.
Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки, музеи, Дома культуры и клубы выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций его членов. Учреждения культуры являются также одной из основных форм информационного обеспечения общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, коллекции, в свою очередь, представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса области. Неотъемлемым компонентом культурной среды округа выступают самодеятельные творческие коллективы.
- Развитие сети учреждений культурно-досугового типа.
- ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ
Важной особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются, как правило, в отложенном социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм поведения, сказываются на изменении всего общества. В конечном итоге реализация комплекса мероприятий Программы позволит улучшить качество жизни населения округа, повысит эффективность использования муниципальной собственности в сфере культуры.
Повышение качества оказываемых услуг позволит повысить индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры до 80 %,
- увеличить число посещений организаций культуры в год до 853 497 человек.
Дополнительное образование решает ряд социально-значимых проблем, например, таких как обеспечение занятости детей, их социальная адаптация в меняющихся условиях современной жизни общества; профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и подростков. В итоге реализации первой задачи «Организация дополнительного образования детей» к 2030 году показатели достигнут следующих значений:
- число учащихся в учреждениях дополнительного образования детей – 380 человек;
Выполнение второй задачи «Организация культурного досуга населения, развитие творческого потенциала населения на непрофессиональной основе» повысит качество услуг в сфере культуры, обеспечит высокий уровень охвата населения культурно-досуговыми мероприятиями. К 2030 году будут достигнуты следующие результаты:
- количество участников культурно-досуговых мероприятий – 354 352 человек;
- количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях – 1 650 человек;
- число клубных формирований – 74 единиц;
- число участников клубных формирований – 886 человек;
- средняя заработная плата работников - 47 514 рублей.
Выполнение комплекса мероприятий по третьей задаче «Сохранение культурного наследия, расширение доступа граждан к культурным ценностям» позволит сохранить и эффективно использовать культурное наследие:
- количество посетителей музея в год к 2030 году достигнет 17 886 человек.
Решение четвертой задачи «Улучшение обслуживания жителей муниципального округа библиотеками, их информатизация» обеспечит создание единого культурно – информационного пространства, повышение уровня удовлетворения потребностей в информации:
- число посещений библиотек к 2030 году достигнет 316 485 единиц.
Выполнение пятой задачи «Организация и улучшение киноискусства» позволит достичь следующих результатов к 2030 году:
- количество посещений кинотеатра – 10 000;
- количество участников культурно-досуговых мероприятий – 81 284 человек.
Выполнение шестой задачи «Поддержка молодых дарований» позволит достичь следующих результатов к 2030 году:
- количество стипендиатов среди выдающихся детей – 5 человек.
Выполнение седьмой задачи «Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры» позволит достичь следующих результатов к 2030 году:
- число работников культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в год – 20 человек;
- средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования – 50 744,0 рублей;
- количество договоров на техническое обслуживание, централизованное сопровождение бюджетного и бухгалтерского учета – 14 штук.
Выполнение восьмой задачи «Развитие туристских ресурсов в сфере культуры» расширит перечень услуг в сфере культуры, обеспечит уровень охвата населения и гостей города культурно-досуговыми мероприятиями в событийном туризме в сфере культуры:
- количество участников культурно-досуговых мероприятий в событийном туризме в сфере культуры – 6 000 человек.
Выполнение девятой задачи «Поддержка негосударственного сектора в сфере культуры» позволит развиваться СОНКО Бикинского муниципального округа.
- количество проектов, получивших муниципальную поддержку – 1.
Выполнение десятой задачи «Строительство новых зданий, проведение текущих и капитальных ремонтов зданий КДУ» позволит сохранить и улучшить здания культурно-досуговых учреждений Бикинского муниципального округа:
- капитальный ремонт - 1,
- строительство Социально-культурного досугового центра, включающего ДШИ в селе Лермонтовка – 1.
При расчетах брались статистические данные: общее число жителей района на 01.01.2024 – 22 220 человека, из них детей от 7 до 17 лет на 01.01.2024 - 2 633.
- АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
Реализация Программы сопряжена с риском, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.
К их числу относятся макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей округа в реализации наиболее затратных мероприятий Программы, в том числе мероприятий, связанных с реконструкцией, капитальным и текущим ремонтами учреждений культуры и т.п.
Экономические риски могут также повлечь изменения стоимости предоставления муниципального задания на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ), что может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения округа.
Операционные риски, имеющие место, связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой Программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.
Риски финансовой необеспеченности, имеющие место, связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию Программы. Эти риски могут привести к недостижению запланированных результатов и (или) индикаторов, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:
формирование эффективной системы управления Программой на основе чёткого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и соисполнителей Программы;
проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа и, при необходимости, корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий Программы;
перераспределение объёмов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов.
- СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Срок реализации Программы 2025-2030 годы. Программа реализуется в один этап.
- ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Для оценки эффективности реализации Программы будут использованы показатели (индикаторы), характеризующие:
- достижение цели Программы;
- результаты решения задач и выполнения основных мероприятий Программы.
Целевые показатели (индикаторы) устанавливаются и определяются в соответствии со статистическими отчетами учреждений.
Полный перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам её реализации представлен в Приложении № 1 к Программе.
- ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Основные мероприятия Программы соответствуют задачам 1-10, состоят из выполнения учреждениями муниципального задания и мероприятий по ремонту, развитию материально-технической базы учреждений.
К основным мероприятиям муниципальной программы относятся:
- Развитие системы образования в сфере культуры - обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования детей. В рамках данного мероприятия предусматривается сохранение контингента учащихся, повышение качества образования;
- Развитие культурно-досугового обслуживания населения в рамках муниципальной программы - обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий, организации досуга парком и клубными объединениями. В рамках данного мероприятия предусматривается повышение интереса населения к духовным и культурным ценностям, привлечение населения к участию в культурной жизни округа;
- Развитие музейного дела в рамках муниципальной программы - поддержка и дальнейшее развитие музея. В рамках данного комплекса мероприятий предусматривается организация обмена выставками, организация работы музея в вечернее время;
- Развитие библиотечного дела в рамках муниципальной программы - обеспечение библиотечного и информационного обслуживания. В рамках данного мероприятия предусматривается пополнение библиотечного фонда новыми изданиями, сохранение количества читателей;
- Развитие киноискусства в рамках муниципальной программы – обеспечение доступности кинообслуживания населения. В рамках данного мероприятия предусматривается сохранение и развитие кинопоказа в Бикинском муниципальной округа, формирование и воспитание зрительской аудитории, а так же повышение уровня посещаемости кинотеатра;
- Стипендии одаренным детям в рамках муниципальной программы. В рамках данного мероприятия предусматривается формирование благоприятной конкурентной среды для талантливых детей в целях поддержки и поощрения высоких достижений.
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ЦБ) в рамках муниципальной программы – обеспечение стабильного финансирования деятельности подведомственных учреждений. В рамках данного мероприятия предусматривается повышение уровня технического и бухгалтерского обслуживания учреждений культуры;
- Основное мероприятие «Развитие туристских ресурсов в событийном туризме в сфере культуры» предусматривает организацию и проведение туристских фестивалей, праздников, в том числе: организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий.
- Создание условий для эффективной деятельности СОНКО даст возможность развивать инициативу граждан.
Перечень основных мероприятий представлен в Приложении № 2 к Программе.
- Развитие сети учреждений культурно-досугового типа. В рамках данного мероприятия предусматривается капитальный ремонт Кино-досугового центра «Октябрь», строительство Социально-культурного досугового центра, включающего ДШИ в селе Лермонтовка, проведение текущих и капитальных ремонтов зданий КДУ
- ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Основные меры правового регулирования в сфере культуры, направленные на достижение цели и конечных результатов Программы, предусматривают разработку и принятие нормативных правовых актов администрации муниципального округа согласно Приложению № 3.
- РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального округа, средств муниципальных бюджетных учреждений культуры округа.
Прогнозируемый объем финансирования мероприятий на весь период реализации программы составит в 2025-2030 годах – 883 685,213 тыс. руб., в том числе краевой бюджет – 196 631,400 тыс. руб., местный бюджет – 687 053,813 тыс. руб.:
в 2025 году – 169 729,570 тыс. руб., в т.ч. средства краевого бюджета – 38 578,630 тыс. руб., средства местного бюджета – 131 150,940 тыс. руб.
в 2026 году – 149 463,939 тыс. руб., в т.ч. средства краевого бюджета – 40 657,510 тыс. руб., средства местного бюджета – 108 806,429 тыс. руб.
в 2027 году – 154 837,908 тыс. руб., в т.ч. средства краевого бюджета – 45 454,010 тыс. руб., средства местного бюджета – 108 383,898 тыс. руб.
в 2028 году – 156 088,31 тыс. руб., в т.ч. средства краевого бюджета – 27 896,640 тыс. руб., средства местного бюджета – 128 191,67 тыс. руб.
в 2029 году – 127 045,430 тыс. руб., в т.ч. средства краевого бюджета – 21 599,080 тыс. руб., средства местного бюджета – 105 446,350 тыс. руб.
в 2030 году – 126 520,056 тыс. руб., в т.ч. средства краевого бюджета – 21 445,530 тыс. руб., средства местного бюджета – 105 074,526 тыс. руб.
Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы за счет средств бюджета муниципального округа указана в Приложении № 4 к настоящей Программе.
Объемы финансирования Программы на последующие годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов муниципального бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей муниципального бюджета, краевого бюджета, внебюджетных средств. Прогнозная оценка изложена в Приложении № 5 к настоящей Программе».
- МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Муниципальный заказчик-координатор Программы – Администрация Бикинского муниципального округа в лице уполномоченного органа – Отдела культуры обеспечивает координацию деятельности соисполнителей – муниципальных учреждений культуры и школ дополнительного образования по подготовке и реализации программных мероприятий, а так же по анализу и рациональному использованию средств муниципального бюджета и средств внебюджетных источников.
Отдел культуры ежегодно:
составляет сводный отчет о ходе реализации Программы и предоставляет его в администрацию Бикинского муниципального округа и в Министерство культуры Хабаровского края.
утверждает в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а так же механизм реализации Программы;
согласовывает с соисполнителями Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;
организует размещение информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных средств.
Соисполнители – муниципальные учреждения культуры:
готовят ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняют затраты по программным мероприятиям, а так же механизм реализации Программы;
согласовывают с заказчиком Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
«Развитие культуры Бикинского
муниципального округа
Хабаровского края»
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие культуры Бикинского муниципального округа Хабаровского края»
№ |
Наименование индикатора |
Единица |
Источник |
Значение показателя (индикатора) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
I |
Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры |
проценты |
данные министерства культуры края |
Не менее 75,00 |
Не менее 75,00 |
Не менее 75,00 |
Не менее 80,00 |
Не менее 80,00 |
Не менее 80,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
II |
Увеличение числа посещений организаций культуры в год |
проценты |
данные отдела культуры |
1,80 |
2 |
2,10 |
2,20 |
2,20 |
2,20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
чел. |
данные отдела культуры |
512 098 |
568 998 |
625 898 |
682 798 |
739 697 |
853 497 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Развитие системы образования в сфере культуры |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. |
число учащихся в учреждениях дополнительного образования детей |
чел. |
Отчет № 1 ДМШ |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Развитие культурно-досугового обслуживания населения в рамках муниципальной программы |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. |
количество, участников культурно-досуговых мероприятий |
чел. |
сведения годового отчета отдела культуры |
216 612 |
239 568 |
262 526 |
285 481 |
308 438 |
354 352 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. |
количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях |
чел. |
стат.отчет 7-НК |
1400 |
1500 |
1550 |
1550 |
1600 |
1650 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. |
число клубных формирований |
ед. |
стат.отчет 7-НК |
74 |
74 |
74 |
74 |
74 |
74 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. |
число участников клубных формирований |
чел. |
стат.отчет 7-НК |
886 |
886 |
886 |
886 |
886 |
886 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2.5. |
средняя заработная плата работников культуры |
руб. |
Стат.отчет ЗП-культура |
55 407,0 |
57 755,0 |
61 793,0 |
47 514,0 |
47 514,0 |
47 514,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Развитие музейного дела в рамках муниципальной программы |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. |
количество посетителей музея в год |
чел. |
стат.отчет 8-НК |
12 421 |
12 918 |
13 414 |
13 911 |
14 990 |
17 886 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Развитие библиотечного дела в рамках муниципальной программы |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. |
число посещений библиотек |
ед. |
стат.отчет 6-НК |
200 944 |
216 015 |
234 376 |
256 641 |
283 589 |
316 485 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
5. Развитие киноискусства в рамках муниципальной программы |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. |
число посещений кинотеатра |
ед |
сведения годового отчета отдела культуры |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
5.2. |
количество, участников культурно-досуговых мероприятий |
чел. |
сведения годового отчета отдела культуры |
44 770 |
50 856 |
56 940 |
63 027 |
69 113 |
81 284 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
6. Стипендии одаренным детям в рамках муниципальной программы |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1. |
количество стипендиатов среди выдающихся детей |
чел. |
Отчет № 1 ДМШ |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
7. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ЦБ) в рамках муниципальной программы |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1. |
число работников культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации |
чел |
сведения годового отчета отдела культуры |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
7.2. |
средняя заработная плата педагогических работников учреждения дополнительного образования |
руб. |
Стат.отчет ЗП-культура |
59 172,0 |
61 680,0 |
65 992,0 |
50 744,0 |
50 744,0 |
50 744,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
7.3. |
количество договоров не техническое обслуживание, централизованное сопровождение бюджетного и бухгалтерского учета |
шт. |
количество договоров |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
8. Развитие туристских ресурсов в событийном туризме в сфере культуры |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1. |
количество участников культурно-досуговых мероприятий в событийном туризме в сфере культуры |
чел. |
Сведения журнала учета мероприятий |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
9. Создание условий для эффективной деятельности СОНКО |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.1. |
Количество проектов, получивших муниципальную поддержку |
шт. |
Итоги конкурса СОНКО |
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
10. Развитие сети учреждений культурно – досугового типа |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1 |
капитальный ремонт |
шт. |
отчет отдела культуры |
|
1 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
10.2 |
строительство |
шт. |
|
|
1 |
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
«Развитие культуры Бикинского
муниципального округа Хабаровского края»
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Бикинского муниципального округа в 2025-2030 годах»
№ |
Наименование |
Ответственный |
Срок |
Непосредственный результат (краткое |
Последствия |
||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
1. Развитие системы образования в сфере культуры |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. |
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг |
МБОУ ДО «ДШИ» г. Бикин |
2025-2030, постоянно |
выполнения муниципального задания |
неисполнение муниципального задания |
||||||||||||||||||||||||||
МБОУ ДО «ДШИ» с. Лермонтовка |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. |
развитие материально-технической базы учреждения (в том числе приобретение музыкальных инструментов и прочего оборудования) |
МБОУ ДО «ДШИ» г. Бикин |
2028 |
создание условий для модернизации деятельности образовательных учреждений |
низкий уровень обучения |
||||||||||||||||||||||||||
МБОУ ДО «ДШИ» с. Лермонтовка |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. |
проведение текущего и капитального ремонта |
МБОУ ДО «ДШИ» г. Бикин |
2028 |
создание условий для эффективной работы |
неэффективная работа |
||||||||||||||||||||||||||
МБОУ ДО «ДШИ» с. Лермонтовка |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2. Развитие культурно-досугового обслуживания населения в рамках муниципальной программы |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. |
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг |
отдел культуры, МБУ «РДК», МБУ «СКЦ» |
2025-2030, постоянно |
выполнение муниципального задания |
не исполнения муниципального задания |
||||||||||||||||||||||||||
|
в том числе: организация и проведение мероприятий |
МБУ «РДК» |
2025-2030 |
увеличение посещений |
не достижение показателей муниципальной программы |
||||||||||||||||||||||||||
МБУ «СКЦ» |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. |
обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 человек в рамках муниципальной программы |
МБУ «РДК» |
2027-2028 |
создание условий для эффективной работы |
неэффективная работа |
||||||||||||||||||||||||||
МБУ «СКЦ» |
2028 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. |
проведение текущих и капитальных ремонтов (в том числе: переоборудование уличного балкона, ремонта фасада, кровли здания, ремонт кабинетов) |
МБУ «РДК» |
2027-2028 |
выполнение требований ОНД УНД ГУ МЧС, обеспечение безопасности, создание условий для модернизации деятельности |
несоблюдение требований безопасности, стесненность, недостаток помещений |
||||||||||||||||||||||||||
МБУ «СКЦ» |
2028 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. |
иные межбюджетные трансферы (софинансирование из краевого бюджета расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников) |
отдел культуры, МБУ «РДК», МБУ «СКЦ» |
2025-2030, постоянно |
закрепление кадрового состава в учреждениях |
неисполнение норм по обеспечению заданного уровня заработной платы, отток квалифицированных кадров |
||||||||||||||||||||||||||
3. Развитие музейного дела в рамках муниципальной программы |
|||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. |
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг |
отдел культуры, МБУ «Краеведческий музей имени Н.Г. Евсеева» |
2025-2030, постоянно |
выполнения муниципального задания |
не исполнения муниципального задания |
||||||||||||||||||||||||||
|
в том числе: организация и проведение мероприятий |
2025-2030 |
увеличение посещений |
не достижение показателей муниципальной программы |
|||||||||||||||||||||||||||
3.2. |
обеспечение развития и укрепления материально-технической базы |
2028 |
создание условий для эффективной работы |
отсутствие вариативности доступа к культурным ценностям |
|||||||||||||||||||||||||||
3.3. |
проведение текущих и капитальных ремонтов |
2027-2028 |
расширение выставочной площади музея, сохранность музейных экспонатов |
отток посетителей |
|||||||||||||||||||||||||||
3.4. |
техническое оснащение музея |
2027 |
демонстрация культурного наследия с помощью аудиовизуальных технологий позволяет значительно расширить возможности музея и привлечь новую аудиторию |
отсутствие вариативности доступа к культурным ценностям |
|||||||||||||||||||||||||||
4. Развитие библиотечного дела в рамках муниципальной программы |
|||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. |
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг |
отдел культуры, МБУ «Бикинская библиотечная централизованная система» |
2025-2030, постоянно |
выполнения муниципального задания |
не исполнения муниципального задания |
||||||||||||||||||||||||||
|
в том числе: организация и проведение мероприятий |
2025-2030 |
увеличение посещений |
не достижение показателей муниципальной программы |
|||||||||||||||||||||||||||
4.2. |
обеспечение развития и укрепления материально-технической базы |
2027-2030 |
создание условий для эффективной работы |
неэффективная работа, нарушение требований к рабочим местам |
|||||||||||||||||||||||||||
4.3. |
комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек |
2025-2030 |
пополнение фонда новыми изданиями, повышения качества предоставляемой услуги |
устаревание и уменьшение фонда библиотек |
|||||||||||||||||||||||||||
4.4. |
проведение текущих и капитальных ремонтов |
2027-2030 |
создание условий для эффективной работы |
нарушение безопасности |
|||||||||||||||||||||||||||
4.5. |
подключение общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
2027 |
дистанционное обслуживание читателей, удовлетворение информационных потребностей пользователей через онлайн формат |
не предоставление населению современных цифровых услуг |
|||||||||||||||||||||||||||
4.6. |
иные межбюджетные трансферы (софинансирование из краевого бюджета расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников) |
2025-2030, постоянно |
закрепление кадрового состава в учреждениях |
неисполнение норм по обеспечению заданного уровня заработной платы, отток квалифицированных кадров |
|||||||||||||||||||||||||||
5. Развитие киноискусства в рамках муниципальной программы |
|||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. |
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг |
отдел культуры, МБУ «КДЦ «Октябрь» |
2025-2030, постоянно |
выполнения муниципального задания |
не исполнения муниципального задания |
||||||||||||||||||||||||||
|
в том числе: организация и проведение мероприятий |
2025-2030 |
увеличение посещений |
не достижение показателей муниципальной программы |
|||||||||||||||||||||||||||
5.2. |
обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 человек в рамках муниципальной программы |
2027-2029 |
создание условий для эффективной работы |
неэффективная работа |
|||||||||||||||||||||||||||
5.3. |
проведение текущих и капитальных ремонтов (в том числе: ремонт кровли здания, ремонт кабинетов) |
2027 |
обеспечение безопасности, создание условий для модернизации деятельности |
несоблюдение требований безопасности, стесненность, недостаток помещений |
|||||||||||||||||||||||||||
5.4. |
иные межбюджетные трансферы (софинансирование из краевого бюджета расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников) |
2028 |
закрепление кадрового состава в учреждениях |
неисполнение норм по обеспечению заданного уровня заработной платы, отток квалифицированных кадров |
|||||||||||||||||||||||||||
6. Стипендии одаренным детям в рамках муниципальной программы |
|||||||||||||||||||||||||||||||
6.1. |
Стипендии одаренным детям |
отдел культуры |
2025-2030, постоянно |
формирование благоприятной конкурентной среды для талантливых детей в целях поддержки и поощрения высоких достижений |
отсутствие дополнительного стимулирования детей для высоких достижения |
||||||||||||||||||||||||||
7. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ЦБ) в рамках муниципальной программы |
|||||||||||||||||||||||||||||||
7.1. |
повышение заработной платы преподавателям дополнительного образования |
отдел культуры |
2025-2030, постоянно |
привлечение и закрепление высококвалифицированных учителей |
неисполнение норм по обеспечению заданного уровня заработной платы, отток квалифицированных кадров |
||||||||||||||||||||||||||
7.2. |
техническое обслуживание, централизованное сопровождение бюджетного и бухгалтерского учета учреждений |
2025-2030, постоянно |
обеспечение стабильного финансирования деятельности учреждений, в соответствии с нормами и стандартами |
нарушение в процессе деятельности, штрафы, взыскания |
|||||||||||||||||||||||||||
8. Развитие туристических ресурсов в событийном туризме в сфере культуры |
|||||||||||||||||||||||||||||||
8.1. |
размещение на иностранных языках информационных указателей об объектах культуры, расположенных на территории округа |
отдел культуры |
2025-2030, постоянно |
создание положительного имиджа округа |
отток туристов |
||||||||||||||||||||||||||
8.2. |
организация и проведение мероприятий туристической (событийной) направленности в сфере культуры (фестивали, праздники, выставки и т.д.) |
активизация событийного туризма |
отток туристов |
||||||||||||||||||||||||||||
9. Создание условий для эффективной деятельности СОНКО |
|||||||||||||||||||||||||||||||
9.1. |
оказание информационно-консультативной поддержки |
отдел культуры |
2027-2030 |
создание условий для развития гражданских институтов и инициатив |
отсутствие инициативы общественности |
||||||||||||||||||||||||||
9.2. |
предоставление субсидий, грантов СОНКО для реализации социально-значимых мероприятий и проектов в сфере «Культура» |
отдел культуры |
2027-2030 |
реализация проектов |
отсутствие инициативы общественности |
||||||||||||||||||||||||||
9.3. |
содействие в повышении уровня профессиональной подготовки и социальной компетентности |
отдел культуры |
2027-2030 |
создание условий для развития гражданских институтов и инициатив |
отсутствие инициативы общественности |
||||||||||||||||||||||||||
10. Развитие сети учреждений культурно-досугово типа |
|||||||||||||||||||||||||||||||
10.1 |
изготовление ПСД |
МБУ «Краеведческий музей имени Н.Г. Евсеева» |
2025 |
сохранение здания |
потеря здания |
||||||||||||||||||||||||||
10.2 |
строительство Социально-культурного досугового центра, включающего ДШИ в селе Лермонтовка |
отдел культуры |
2027 |
создание современного здания |
нарушений требований к зданию ДШИ |
||||||||||||||||||||||||||
10.3. |
проведение капитальных ремонтов |
МБУ «РДК», МБУ КДЦ «Октябрь», МБУ «СКЦ» |
2025-2030 |
выполнение требований ОНД УНД ГУ МЧС, обеспечение безопасности, создание условий для эффективной работы |
несоблюдение требований безопасности, неприглядный вид |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе
«Развитие культуры Бикинского
муниципального округа Хабаровского края»
СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
«Развитие культуры Бикинского муниципального округа Хабаровского края
№ |
Вид проекта нормативного правового акта |
Основные положения проекта нормативного правового акта |
Ответственный исполнитель, |
Ожидаемые сроки принятия |
Основания и цель разработки нормативного правового акта |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Постановление администрации Бикинского муниципального округа Хабаровского края |
Изменения в программу |
отдел культуры |
2025-2030 |
изменения в бюджете, актуализация программы |
2. |
Постановление администрации Бикинского муниципального округа Хабаровского края |
О порядке предоставления субсидии СОНКО в сфере «Культура» |
отдел культуры |
2027-2030 |
механизм передачи субсидии |
3. |
Приказ отдела культуры о проведении отбора на предоставление субсидий СОНКО |
Положение о конкурсе |
отдел культуры |
2027-2030 |
проведение конкурса |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе
«Развитие культуры Бикинского
муниципального округа
Хабаровского края»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Развитие культуры Бикинского муниципального округа Хабаровского края»
за счет средств местного бюджета
№ п/п |
Наименование комплекса мероприятий |
Ответственные исполнители, |
Расходы (тыс. рублей) |
||||||||
соисполнители |
всего |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
3030 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
Бюджет района |
Отдел культуры |
687 053,813 |
131 150,940 |
108 806,429 |
108 383,898 |
128 191,670 |
105 446,350 |
105 074,526 |
|||
В том числе по соисполнителям: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Бюджет района |
Отдел культуры |
148 616,399 |
31 551,394 |
27 702,722 |
27 593,890 |
26 384,527 |
17 691,933 |
17 691,933 |
|||
Бюджет района |
МБУ «Краеведческий музей им.Н.Г. Евсеева» |
30 872,556 |
6 971,361 |
5 282,265 |
5 267,095 |
4 334,835 |
4 508,500 |
4 508,500 |
|||
Бюджет района |
МБУ «БЦБС» |
83 022,931 |
16 282,343 |
12 758,346 |
12 709,466 |
13 767,592 |
13 752,592 |
13 752,592 |
|||
Бюджет района |
МБУ «РДК» |
108 652,417 |
20 532,058 |
14 184,950 |
14 153,550 |
25 632,738 |
17 256,546 |
16 892,575 |
|||
Бюджет района |
МБУ «КДЦ «Октябрь» |
61 311,555 |
11 133,363 |
8 241,628 |
8 205,308 |
12 335,752 |
10 701,792 |
10 693,712 |
|||
Бюджет района |
МБУ «СКЦ» |
99 290,505 |
18 065,496 |
16 771,421 |
16 667,261 |
18 484,326 |
14 650,887 |
14 651,114 |
|||
Бюджет района |
МБОУ ДО «ДШИ» г.Бикин |
117 035,651 |
20 300,496 |
18 344,526 |
18 210,029 |
20 205,400 |
19 987,600 |
19 987,600 |
|||
Бюджет района |
МБОУ ДО «ДШИ» с.Лермонтовка |
38 251,799 |
6 314,429 |
5 520,571 |
5 577,299 |
7 046,500 |
6 896,500 |
6 896,500 |
|||
В том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
1. |
Развитие системы образования а сфере культуры |
всего |
155 287,450 |
26 614,925 |
23 865,097 |
23 787,328 |
27 251,900 |
26 884,100 |
26 884,100 |
||
«ДШИ» г. Бикин |
117 035,651 |
20 300,496 |
18 344,526 |
18 210,029 |
20 205,400 |
19 987,600 |
19 987,600 |
||||
«ДШИ» с. Лермонтовка |
38 251,799 |
6 314,429 |
5 520,571 |
5 577,299 |
7 046,500 |
6 896,500 |
6 896,500 |
||||
в том числе по мероприятиям: |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
||||
1.1. |
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг |
всего |
154 919,650 |
26 614,925 |
23 865,097 |
23 787,328 |
26 884,100 |
26 884,100 |
26 884,100 |
||
«ДШИ» г. Бикин |
116 817,851 |
20 300,496 |
18 344,526 |
18 210,029 |
19 987,600 |
19 987,600 |
19 987,600 |
||||
«ДШИ» с. Лермонтовка |
38 101,799 |
6 314,429 |
5 520,571 |
5 577,299 |
6 896,500 |
6 896,500 |
6 896,500 |
||||
1.2. |
развитие материально-технической базы учреждения (в том числе приобретение музыкальных инструментов и прочего оборудования) |
всего |
67,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
67,800 |
0,000 |
0,000 |
||
«ДШИ» г. Бикин |
67,800 |
|
|
|
67,800 |
|
|
||||
«ДШИ» с. Лермонтовка |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
||||
1.3. |
проведение текущего и капитального ремонта |
всего |
300,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
300,000 |
0,000 |
0,000 |
||
«ДШИ» г. Бикин |
150,000 |
|
|
|
150,000 |
|
|
||||
«ДШИ» с. Лермонтовка |
150,000 |
|
|
|
150,000 |
|
|
||||
2. |
Развитие культурно-досугового обслуживания населения в рамках муниципальной программы |
всего |
207 352,922 |
38 597,554 |
30 956,371 |
30 820,811 |
43 587,064 |
31 877,433 |
31 513,689 |
||
МБУ «РДК» |
108 562,417 |
20 532,058 |
14 184,950 |
14 153,550 |
25 602,738 |
17 226,546 |
16 862,575 |
||||
МБУ «СКЦ» |
98 790,505 |
18 065,496 |
16 771,421 |
16 667,261 |
17 984,326 |
14 650,887 |
14 651,114 |
||||
в том числе по мероприятиям: |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
||||
2.1. |
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг |
всего |
198 908,812 |
38 597,554 |
30 937,171 |
30 780,991 |
35 201,974 |
31 877,433 |
31 513,689 |
||
МБУ «РДК» |
103 328,307 |
20 532,058 |
14 165,750 |
14 113,730 |
20 427,648 |
17 226,546 |
16 862,575 |
||||
МБУ «СКЦ» |
95 580,505 |
18 065,496 |
16 771,421 |
16 667,261 |
14 774,326 |
14 650,887 |
14 651,114 |
||||
в том числе: организация и проведения мероприятий |
всего |
989,000 |
389,000 |
0,000 |
0,000 |
200,000 |
200,000 |
200,000 |
|||
МБУ «РДК» |
574,000 |
274,000 |
|
|
100,000 |
100,000 |
100,000 |
||||
МБУ «СКЦ» |
415,000 |
115,000 |
|
|
100,000 |
100,000 |
100,000 |
||||
2.2. |
обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках муниципальной программы |
всего |
6 084,110 |
0,000 |
19,200 |
39,820 |
6 025,090 |
0,000 |
0,000 |
||
МБУ «РДК» |
5 084,110 |
|
19,200 |
39,820 |
5 025,090 |
|
|
||||
МБУ «СКЦ» |
1 000,000 |
|
|
|
1 000,000 |
|
|
||||
2.3. |
проведение текущих и капитальных ремонтов (в том числе: переоборудование уличного балкона, ремонта фасада, кровли здания, ремонт кабинетов) |
всего |
2 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2 000,000 |
0,000 |
0,000 |
||
МБУ «РДК» |
0,000 |
|
|
0,000 |
|
|
|
||||
МБУ «СКЦ» |
2 000,000 |
|
|
|
2 000,000 |
|
|
||||
2.4. |
иные межбюджетные трансферы (софинансирование из краевого бюджета расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников) |
всего |
ПФХД |
ПФХД |
ПФХД |
ПФХД |
ПФХД |
ПФХД |
ПФХД |
||
МБУ «РДК» |
ПФХД |
ПФХД |
ПФХД |
ПФХД |
ПФХД |
ПФХД |
ПФХД |
||||
МБУ «СКЦ» |
ПФХД |
ПФХД |
ПФХД |
ПФХД |
ПФХД |
ПФХД |
ПФХД |
||||
2.5. |
прочие мероприятия |
всего |
360,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
360,000 |
0,000 |
0,000 |
||
МБУ «РДК» |
150,000 |
|
|
|
150,000 |
|
|
||||
МБУ «СКЦ» |
210,000 |
|
|
|
210,000 |
|
|
||||
3. |
Развитие музейного дела в рамках муниципальной программы |
всего |
30 872,556 |
6 971,361 |
5 282,265 |
5 267,095 |
4 334,835 |
4 508,500 |
4 508,500 |
||
в том числе по мероприятиям: |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
||||
3.1. |
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг |
МБУ «Краеведческий музей имени Н.Г. Евсеева |
25 085,314 |
5 066,618 |
3 484,265 |
3 469,095 |
4 048,336 |
4 508,500 |
4 508,500 |
||
в том числе: организация и проведения мероприятий |
273,840 |
198,840 |
|
|
25,000 |
25,000 |
25,000 |
||||
3.2. |
обеспечение развития и укрепления материально-технической базы |
16,499 |
|
|
|
16,499 |
|
|
|||
3.3. |
проведение текущих и капитальных ремонтов |
5 770,743 |
1 904,743 |
1 798,000 |
1 798,000 |
270,000 |
|
|
|||
3.4. |
техническое оснащение музея |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|||
4. |
Развитие библиотечного дела в рамках муниципальной программы |
всего |
83 022,931 |
16 282,343 |
12 758,346 |
12 709,466 |
13 767,592 |
13 752,592 |
13 752,592 |
||
в том числе по мероприятиям: |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
||||
4.1. |
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг |
МБУ «БЦБС» |
77 686,731 |
14 851,143 |
11 338,346 |
11 289,466 |
13 402,592 |
13 402,592 |
13 402,592 |
||
в том числе: организация и проведения мероприятий |
247,260 |
82,260 |
|
|
55,000 |
55,000 |
55,000 |
||||
4.2. |
обеспечение развития и укрепления материально-технической базы |
450,000 |
|
|
|
150,000 |
150,000 |
150,000 |
|||
4.3. |
комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек |
4 571,200 |
1 431,200 |
1 420,000 |
1 420,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
|||
4.4. |
проведение текущих и капитальных ремонтов |
300,000 |
|
|
|
100,000 |
100,000 |
100,000 |
|||
|
|
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|||
4.5. |
подключение общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
15,000 |
|
|
|
15,000 |
|
|
|||
|
|
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|||
5. |
Развитие киноискусства в рамках муниципальной программы |
всего |
60 811,555 |
11 133,363 |
8 241,628 |
8 205,308 |
11 835,752 |
10 701,792 |
10 693,712 |
||
в том числе по мероприятиям: |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
||||
5.1. |
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг |
МБУ «КДЦ «Октябрь» |
59 649,355 |
11 121,283 |
8 241,628 |
8 205,308 |
10 693,712 |
10 693,712 |
10 693,712 |
||
в том числе: организация и проведения мероприятий |
212,150 |
137,150 |
|
|
25,000 |
25,000 |
25,000 |
||||
5.2. |
расходы на укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры |
308,100 |
12,080 |
0,000 |
0,000 |
287,940 |
8,080 |
|
|||
5.3. |
проведение текущих и капитальных ремонтов (в том числе: ремонт кровли здания, ремонт кабинетов) |
624,100 |
|
|
|
624,100 |
|
|
|||
5.4. |
иные межбюджетные трансферы |
230,000 |
|
|
|
230,000 |
|
|
|||
6. |
Стипендии одаренным детям |
отдел культуры |
360,000 |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
||
7. |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ЦБ) в рамках муниципальной программы |
всего |
140 924,029 |
31 491,394 |
27 642,722 |
27 533,890 |
19 052,157 |
17 601,933 |
17 601,933 |
||
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
7.1. |
Повышение заработной платы преподавателям дополнительного образования |
отдел культуры |
ПФХД |
ПФХД |
ПФХД |
ПФХД |
ПФХД |
ПФХД |
ПФХД |
||
7.2. |
Техническое обслуживание, централизованное сопровождение бюджетного и бухгалтерского учета и учреждений |
140 924,029 |
31 491,394 |
27 642,722 |
27 533,890 |
19 052,157 |
17 601,933 |
17 601,933 |
|||
|
Расходы на техническое обслуживание |
92 710,550 |
21 884,372 |
18 958,992 |
18 876,270 |
11 269,224 |
10 860,846 |
10 860,846 |
|||
|
Расходы на бухгалтерское обслуживание |
48 213,479 |
9 607,022 |
8 683,730 |
8 657,620 |
7 782,933 |
6 741,087 |
6 741,087 |
|||
8. |
Развитие туристических ресурсов в событийном туризме в сфере культуры |
всего |
110,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
50,000 |
30,000 |
30,000 |
||
отдел культуры |
20,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
20,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
МБУ «РДК» |
90,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
||||
8.1. |
организация и проведение мероприятий туристической (событийной) направленности в сфере культуры |
всего |
110,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
50,000 |
30,000 |
30,000 |
||
|
проведение мероприятий (фестивалей) в рамках событийного туризма |
отдел культуры |
20,000 |
|
|
0,000 |
20,000 |
|
|
||
кладовая солнца |
МБУ «РДК» |
90,000 |
|
|
0,000 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
|||
9. |
Создание условий для эффективной деятельности СОНКО |
всего |
90,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
||
9.1. |
Оказание информационно-консультативной поддержки |
отдел культуры |
30,000 |
|
|
0,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
||
9.2. |
Предоставлении субсидий, грантов СОНКО для реализации социально-значимых мероприятий и проектов в сфере «Культура» |
30,000 |
|
|
0,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
|||
9.3. |
Содействие в повышении уровня профессиональной подготовки и социальной компетентности |
30,000 |
|
|
0,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
|||
10. |
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа |
всего |
8 222,370 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
8 222,370 |
0,000 |
0,000 |
||
10.1. |
строительство Социально-культурного досугового центра, включающего ДШИ в селе Лермонтовка |
отдел культуры |
7 222,370 |
|
|
0,000 |
7 222,370 |
|
|
||
10.2. |
Изготовление ПСД |
МБУ «Краеведческий музей им.Н.Г. Евсеева» |
0,000 |
|
|
|
|
0,000 |
|
||
10.3. |
проведение капитальных ремонтов |
всего |
1 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1 000,000 |
0,000 |
0,000 |
||
МБУ «СКЦ» |
500,000 |
|
|
|
500,000 |
|
|
||||
МБУ «КДЦ «Октябрь» |
500,000 |
|
|
|
500,000 |
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе
«Развитие культуры Бикинского
муниципального округ Хабаровского края»
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета муниципального округа и внебюджетных средств
муниципальной программы «Развитие культуры Бикинского муниципального округа Хабаровского края»
№ |
Наименование основного мероприятия, мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов по годам (тыс. рублей) |
||||||
п/п |
всего |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Всего расходов |
Всего |
883 685,213 |
169 729,570 |
149 463,939 |
154 837,908 |
156 088,310 |
127 045,430 |
126 520,056 |
Краевой бюджет |
196 631,400 |
38 578,630 |
40 657,510 |
46 454,010 |
27 896,640 |
21 599,080 |
21 445,530 |
||
Бюджет района |
687 053,813 |
131 150,940 |
108 806,429 |
108 383,898 |
128 191,670 |
105 446,350 |
105 074,526 |
||
1. |
Развитие системы образования а сфере культуры |
Всего |
178 549,442 |
31 636,115 |
28 976,107 |
29 585,758 |
30 462,870 |
28 944,296 |
28 944,296 |
Краевой бюджет |
23 261,992 |
5 021,190 |
5 111,010 |
5 798,430 |
3 210,970 |
2 060,196 |
2 060,196 |
||
Бюджет района |
155 287,450 |
26 614,925 |
23 865,097 |
23 787,328 |
27 251,900 |
26 884,100 |
26 884,100 |
||
1.1. |
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг |
Всего |
178 141,642 |
31 636,115 |
28 976,107 |
29 585,758 |
30 055,070 |
28 944,296 |
28 944,296 |
Краевой бюджет |
23 221,992 |
5 021,190 |
5 111,010 |
5 798,430 |
3 170,970 |
2 060,196 |
2 060,196 |
||
Бюджет района |
154 919,650 |
26 614,925 |
23 865,097 |
23 787,328 |
26 884,100 |
26 884,100 |
26 884,100 |
||
1.2. |
развитие материально-технической базы учреждения (в том числе приобретение музыкальных инструментов и прочего оборудования) |
Всего |
107,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
107,800 |
0,000 |
0,000 |
Краевой бюджет |
40,000 |
|
|
|
40,000 |
|
|
||
Бюджет района |
67,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
67,800 |
0,000 |
0,000 |
||
1.3. |
проведение текущего и капитального ремонта |
Всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Краевой бюджет |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет района |
300,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
300,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2. |
Развитие культурно-досугового обслуживания населения в рамках муниципальной программы |
Всего |
300 401,932 |
58 572,174 |
50 641,851 |
53 153,991 |
55 636,870 |
41 380,395 |
41 016,651 |
Краевой бюджет |
93 049,010 |
19 974,620 |
19 685,480 |
22 333,180 |
12 049,806 |
9 502,962 |
9 502,962 |
||
Бюджет района |
207 352,922 |
38 597,554 |
30 956,371 |
30 820,811 |
43 587,064 |
31 877,433 |
31 513,689 |
||
2.1. |
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг |
Всего |
291 343,092 |
58 572,174 |
50 622,651 |
53 114,171 |
46 637,050 |
41 380,395 |
41 016,651 |
Краевой бюджет |
92 434,280 |
19 974,620 |
19 685,480 |
22 333,180 |
11 435,076 |
9 502,962 |
9 502,962 |
||
Бюджет района |
198 908,812 |
38 597,554 |
30 937,171 |
30 780,991 |
35 201,974 |
31 877,433 |
31 513,689 |
||
в том числе организация и проведение мероприятий: |
Всего |
1 430,000 |
830,000 |
0,000 |
0,000 |
200,000 |
200,000 |
200,000 |
|
Краевой бюджет |
441,000 |
441,000 |
|
|
|
|
|
||
Бюджет района |
989,000 |
389,000 |
0,000 |
0,000 |
200,000 |
200,000 |
200,000 |
||
2.2. |
обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках муниципальной программы |
Всего |
6 698,840 |
0,000 |
19,200 |
39,820 |
6 639,820 |
0,000 |
0,000 |
Краевой бюджет |
614,730 |
0,000 |
|
|
614,730 |
0,000 |
|
||
Бюджет района |
6 084,110 |
0,000 |
19,200 |
39,820 |
6 025,090 |
0,000 |
0,000 |
||
2.3. |
проведение текущих и капитальных ремонтов (в том числе: переоборудование уличного балкона, ремонта фасада, кровли здания, ремонт кабинетов) |
Всего |
2 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2 000,000 |
0,000 |
0,000 |
Краевой бюджет |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет района |
2 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2 000,000 |
0,000 |
0,000 |
||
2.4. |
прочие мероприятия |
Всего |
360,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
360,000 |
0,000 |
0,000 |
Краевой бюджет |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет района |
360,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
360,000 |
0,000 |
0,000 |
||
3. |
Развитие музейного дела в рамках муниципальной программы |
Всего |
42 693,858 |
8 993,551 |
7 590,445 |
7 885,725 |
6 289,925 |
5 967,106 |
5 967,106 |
Краевой бюджет |
11 821,302 |
2 022,190 |
2 308,180 |
2 618,630 |
1 955,090 |
1 458,606 |
1 458,606 |
||
Бюджет района |
30 872,556 |
6 971,361 |
5 282,265 |
5 267,095 |
4 334,835 |
4 508,500 |
4 508,500 |
||
3.1. |
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг |
Всего |
36 806,616 |
7 088,808 |
5 792,445 |
6 087,725 |
5 903,426 |
5 967,106 |
5 967,106 |
Краевой бюджет |
11 721,302 |
2 022,190 |
2 308,180 |
2 618,630 |
1 855,090 |
1 458,606 |
1 458,606 |
||
Бюджет района |
25 085,314 |
5 066,618 |
3 484,265 |
3 469,095 |
4 048,336 |
4 508,500 |
4 508,500 |
||
в том числе: организация и проведение мероприятий |
Всего |
667,800 |
592,800 |
0,000 |
0,000 |
25,000 |
25,000 |
25,000 |
|
Краевой бюджет |
393,960 |
393,960 |
|
|
|
|
|
||
Бюджет района |
273,840 |
198,840 |
0,000 |
0,000 |
25,000 |
25,000 |
25,000 |
||
3.2. |
обеспечение развития и укрепления материально-технической базы |
Всего |
116,499 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
116,499 |
0,000 |
0,000 |
Краевой бюджет |
100,000 |
|
|
|
100,000 |
|
|
||
Бюджет района |
16,499 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
16,499 |
0,000 |
0,000 |
||
3.3. |
проведение текущего и капитального ремонта |
Всего |
5 770,743 |
1 904,743 |
1 798,000 |
1 798,000 |
270,000 |
0,000 |
0,000 |
Краевой бюджет |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет района |
5 770,743 |
1 904,743 |
1 798,000 |
1 798,000 |
270,000 |
0,000 |
0,000 |
||
3.4. |
техническое оснащение музея |
Всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Краевой бюджет |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет района |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
4. |
Развитие библиотечного дела в рамках муниципальной программы |
Всего |
122 866,053 |
22 932,423 |
21 001,846 |
22 061,716 |
19 994,746 |
18 437,661 |
18 437,661 |
Краевой бюджет |
39 843,122 |
6 650,080 |
8 243,500 |
9 352,250 |
6 227,154 |
4 685,069 |
4 685,069 |
||
Бюджет района |
83 022,931 |
16 282,343 |
12 758,346 |
12 709,466 |
13 767,592 |
13 752,592 |
13 752,592 |
||
4.1. |
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг |
Всего |
117 325,293 |
21 296,663 |
19 581,846 |
20 641,716 |
19 629,746 |
18 087,661 |
18 087,661 |
Краевой бюджет |
39 638,562 |
6 445,520 |
8 243,500 |
9 352,250 |
6 227,154 |
4 685,069 |
4 685,069 |
||
Бюджет района |
77 686,731 |
14 851,143 |
11 338,346 |
11 289,466 |
13 402,592 |
13 402,592 |
13 402,592 |
||
|
в том числе: организация и проведение мероприятий |
Всего |
299,200 |
134,200 |
0,000 |
0,000 |
55,000 |
55,000 |
55,000 |
Краевой бюджет |
51,940 |
51,940 |
|
|
|
|
|
||
Бюджет района |
247,260 |
82,260 |
0,000 |
0,000 |
55,000 |
55,000 |
55,000 |
||
4.2. |
обеспечение развития и укрепления материально-технической базы |
Всего |
450,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
150,000 |
150,000 |
150,000 |
Краевой бюджет |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет района |
450,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
150,000 |
150,000 |
150,000 |
||
4.3. |
комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек |
Всего |
4 775,760 |
1 635,760 |
1 420,000 |
1 420,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
Краевой бюджет |
204,560 |
204,560 |
|
|
|
|
|
||
Бюджет района |
4 571,200 |
1 431,200 |
1 420,000 |
1 420,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
||
4.4. |
проведение текущих и капитальных ремонтов |
Всего |
300,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
Краевой бюджет |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет района |
300,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
||
4.5. |
подключение общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
Всего |
15,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
15,000 |
0,000 |
0,000 |
Краевой бюджет |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет района |
15,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
15,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
|
|
0,000 |
|
|
|
|
|
|
5. |
Развитие киноискусства в рамках муниципальной программы |
Всего |
89 467,529 |
16 043,913 |
13 550,968 |
14 556,828 |
16 289,372 |
14 594,039 |
14 432,409 |
Краевой бюджет |
28 655,974 |
4 910,550 |
5 309,340 |
6 351,520 |
4 453,620 |
3 892,247 |
3 738,697 |
||
Бюджет района |
60 811,555 |
11 133,363 |
8 241,628 |
8 205,308 |
11 835,752 |
10 701,792 |
10 693,712 |
||
5.1. |
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг |
Всего |
86 898,809 |
15 882,283 |
13 187,728 |
13 816,648 |
15 147,332 |
14 432,409 |
14 432,409 |
Краевой бюджет |
27 249,454 |
4 761,000 |
4 946,100 |
5 611,340 |
4 453,620 |
3 738,697 |
3 738,697 |
||
Бюджет района |
59 649,355 |
11 121,283 |
8 241,628 |
8 205,308 |
10 693,712 |
10 693,712 |
10 693,712 |
||
|
в том числе: организация и проведение мероприятий |
Всего |
415,500 |
340,500 |
0,000 |
0,000 |
25,000 |
25,000 |
25,000 |
Краевой бюджет |
203,350 |
203,350 |
|
|
|
|
|
||
Бюджет района |
212,150 |
137,150 |
0,000 |
0,000 |
25,000 |
25,000 |
25,000 |
||
5.2. |
расходы на укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры |
Всего |
1 714,620 |
161,630 |
363,240 |
740,180 |
287,940 |
161,630 |
0,000 |
Краевой бюджет |
1 406,520 |
149,550 |
363,240 |
740,180 |
|
153,550 |
|
||
Бюджет района |
308,100 |
12,080 |
0,000 |
0,000 |
287,940 |
8,080 |
0,000 |
||
5.3. |
проведение текущих и капитальных ремонтов (в том числе: ремонт кровли здания, ремонт кабинетов) |
Всего |
624,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
624,100 |
0,000 |
0,000 |
Краевой бюджет |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет района |
624,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
624,100 |
0,000 |
0,000 |
||
5.4. |
иные межбюджетные трансферы |
Всего |
230,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
230,000 |
0,000 |
0,000 |
Краевой бюджет |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет района |
230,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
230,000 |
0,000 |
0,000 |
||
6. |
Стипендии одаренным детям |
Всего |
360,000 |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
Краевой бюджет |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет района |
360,000 |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
||
7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ЦБ) в рамках муниципальной программы |
Всего |
140 924,029 |
31 491,394 |
27 642,722 |
27 533,890 |
19 052,157 |
17 601,933 |
17 601,933 |
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
Бюджет района |
140 924,029 |
31 491,394 |
27 642,722 |
27 533,890 |
19 052,157 |
17 601,933 |
17 601,933 |
||
7.1. |
Повышение заработной платы преподавателям дополнительного образования |
Всего |
ПФХД |
ПФХД |
ПФХД |
ПФХД |
ПФХД |
ПФХД |
ПФХД |
Краевой бюджет |
ПФХД |
ПФХД |
ПФХД |
ПФХД |
ПФХД |
ПФХД |
ПФХД |
||
Бюджет района |
ПФХД |
ПФХД |
ПФХД |
ПФХД |
ПФХД |
ПФХД |
ПФХД |
||
7.2. |
Техническое обслуживание, централизованное сопровождение бюджетного и бухгалтерского учета и учреждений |
Всего |
140 924,029 |
31 491,394 |
27 642,722 |
27 533,890 |
19 052,157 |
17 601,933 |
17 601,933 |
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
Бюджет района |
140 924,029 |
31 491,394 |
27 642,722 |
27 533,890 |
19 052,157 |
17 601,933 |
17 601,933 |
||
|
Расходы на техническое обслуживание |
Всего |
92 710,550 |
21 884,372 |
18 958,992 |
18 876,270 |
11 269,224 |
10 860,846 |
10 860,846 |
Краевой бюджет |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет района |
92 710,550 |
21 884,372 |
18 958,992 |
18 876,270 |
11 269,224 |
10 860,846 |
10 860,846 |
||
|
Расходы на бухгалтерское обслуживание |
Всего |
48 213,479 |
9 607,022 |
8 683,730 |
8 657,620 |
7 782,933 |
6 741,087 |
6 741,087 |
Краевой бюджет |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет района |
48 213,479 |
9 607,022 |
8 683,730 |
8 657,620 |
7 782,933 |
6 741,087 |
6 741,087 |
||
8. |
Развитие туристских ресурсов в событийном туризме в сфере культуры |
Всего |
110,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
50,000 |
30,000 |
30,000 |
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
Бюджет района |
110,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
50,000 |
30,000 |
30,000 |
||
8.1. |
организация и проведение мероприятий туристической (событийной) направленности в сфере культуры |
Всего |
110,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
50,000 |
30,000 |
30,000 |
Краевой бюджет |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет района |
110,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
50,000 |
30,000 |
30,000 |
||
9. |
Создание условий для эффективной деятельности СОНКО |
Всего |
90,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
Бюджет района |
90,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
||
9.1. |
Оказание информационно-консультативной поддержки |
Всего |
30,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
Краевой бюджет |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет района |
30,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
||
9.2. |
Предоставление субсидий, грантов СОНКО для проведение капитальных ремонтов реализации социально-значимых мероприятий и проектов в сфере «Культура» |
Всего |
30,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
Краевой бюджет |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет района |
30,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
||
9.3. |
Содействие в повышении уровня профессиональной подготовки и социальной компетентности |
Всего |
30,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
Краевой бюджет |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет района |
30,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
||
10. |
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа |
Всего |
8 222,370 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
8 222,370 |
0,000 |
0,000 |
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
Бюджет района |
8 222,370 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
8 222,370 |
0,000 |
0,000 |
||
10.1. |
изготовление ПСД |
Всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Краевой бюджет |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет района |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
10.2. |
строительство Социально-культурного досугового центра, включающего ДШИ в селе Лермонтовка |
Всего |
7 222,370 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
7 222,370 |
0,000 |
0,000 |
Краевой бюджет |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет района |
7 222,370 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
7 222,370 |
0,000 |
0,000 |
||
10.3. |
проведение капитальных ремонтов |
Всего |
1 000,000 |
|
0,000 |
0,000 |
1 000,000 |
0,000 |
0,000 |
Краевой бюджет |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет района |
1 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1 000,000 |
0,000 |
0,000 |
_____________